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企业内部控制审计

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企业内部控制审计代办公司哪家好?

司盟企服-专注于为客户提供企业内部控制审计代办、企业内部控制审计服务、记账报税、税务处理、财务审计、对公账户等一站式服务,800万+客户选择,17年企业内部控制审计代办经验,更专业。

什么是企业内部控制审计?

企业内部控制审计是会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行审计,并发表审计意见,审计内容包括企业治理结构、机构设置、企业文化、人力资源政策等内部控制环境因素,以及企业识别风险的评估程序、应对风险的具体措施和信息传递有效性、保证内部控制规范建设和有效运行的机制等,全面评价企业设计和运行的内部控制是否能够合理保证财务报告及相关信息合法、真实、完整,以及用于保护资产安全的内部控制是否可靠。

企业内部控制审计主要审查内容

1、责任控制制度。指以企业内部各部门、层次及人员之间的经济责任为中心的控制制度。

2、业务处理程序控制制度。指企业内部为全面实现经营管理目标,通过制定标准程序及实施要求,达到有效控制、取得最大的经济效益。

3、会计控制制度。指企业财会部门为了保证经济活动的正常进行、财产安全完整和会计资料的准确可靠而制订的各种财务处理规程和防范措施与办法。会计控制制度是单位管理控制制度的核心部分。

4、建立、健全内部审计制度。良好的内部控制制度应包括独立于企业其他部门的内部审计制度。内审部门负责审查各项内部控制制度的执行情况,并将审查结果向企业董事会或最高管理当局报告。

企业内部控制审代办选择司盟企服的优势

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我们拥有17年相关服务经验,300+人专业技术服务团队,我们打造专业强大的队伍追求精心服务是我们的目标。

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